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通知公告

新宝6平台注册2017年度部門預算
2017-02-28 09:39:07 點擊數:1563

新宝6平台注册

2017年度部門預算

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置、所屬單位情況、編制現狀。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 新宝6平台注册2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、財政撥款政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 新宝6平台注册2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

    一、  主要職能。

    中共新宝6平台紀律檢查委員會機關與新宝6平台監察局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制。區紀律檢查委員會履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能,對區委全面負責。監察局列入區政府工作部門序列,接受區政府領導。其主要職責是:

    (一)主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、中紀委、省、市紀委有關黨的紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,協助區委加強黨風廉政建設,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

    (二)主管全區行政監察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院、省監察廳、市監察局有關行政監察工作的決定,監督檢查區政府各部門及其工作人員和各鎮人民政府及其主要負責人執行國家政策和法律法規、國民經濟和社會發展計劃及國務院、省、市、區政府頒發的決議、決定和命令的情況。

    (三)在上級紀委和區委的領導下,負責全區反腐敗抓源頭工作的組織協調。

    (四)負責檢查并處理區委和區級機關各部門黨的組織和區管黨員領導干部違反黨的章程及其它黨內法規的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴;必要時直接查處下級黨的紀檢監察部門管轄范圍的比較重要或復雜的案件。

    (五)負責調查處理區政府各部門及其工作人員,各鎮政府及其主要負責人違反國家政策、法律、法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重,作出撤職及撤職以下的行政處分(對涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理);受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。

    (六)負責作出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員的遵守紀律的教育工作。

    (七)會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。

    (八)負責對黨風廉政建設和紀檢工作及其政策問題進行調查研究,擬定有關政策規定,制定有關黨內法規的實施辦法;承辦區委、區政府有關規范性文件的起草工作。

    (九)會同區委組織部、基層黨組織做好紀檢、監察干部的管理工作;負責對區紀委、監察局派駐各部門紀檢組、監察室干部進行考察了解,提出任免意見;組織和指導全區紀檢監察干部的培訓、表彰和獎勵工作。

    (十)承辦區委、區政府授權和交辦的其他任務。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

第一,推進責任落實清單化
    以落實黨風廉政建設“兩個責任”清單為主線,全力壓實各項工作責任。全區各級黨組織要切實履行全面從嚴治黨主體責任,知責明責盡責,真正把黨要管黨、從嚴治黨作為應盡之責、分內之事。各級紀委要全面履行監督責任,對執行黨的路線方針政策不力、嚴重違反政治紀律和政治規矩,管黨治黨主體責任缺失、監督責任缺位、給黨的事業造成嚴重損害,“四風”和腐敗問題多發頻發,選人用人失察、拉票賄選、任用干部連續出現問題,巡視整改不落實的,都要嚴肅追究責任。堅持“一案雙查”,在查清當事人違紀違規事實同時,查清相關主體責任和監督責任履行情況,提出是否進行責任追究意見建議并簽字背書,真正讓失責必問成為常態。
    第二,推進紀律建設持續化
    全區紀檢監察機關要堅持把紀律挺在前面,真正用好管黨治黨的紀律尺子,堅決維護黨紀黨規的權威。要督促各級黨政組織和黨員干部凝心聚力落實丹徒“十三五”規劃藍圖,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真落實區委部署的各項任務,堅決查處上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止行為,確保政令暢通。要強化監督職能,加強對職能部門履職情況的監督檢查,加大問責力度,促進依法行政。
    第三,推進作風建設常態化
    持之以恒加強對違反中央八項規定,省市十項規定和區委十二項規定精神行為的執紀問責,嚴格執行新修訂的《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》等黨內法規制度,緊盯年節假期、一個節點一個節點堅守,堅持以上率下,對收受節禮、公款請客送禮、大操大辦婚喪喜慶事宜及借機斂財、以扶貧款名義換取農副產品、“私車公用”等問題,一律從嚴查處,對不收手、不知止、頂風違紀的,從重處理,越往后執紀越嚴。
    第四,推進紀律審查深入化
    各級黨委、紀委要把堅定不移懲治腐敗作為重要政治任務,認真貫徹落實中央《關于在查辦黨員和國家工作人員涉嫌違紀違法犯罪案件中加強協作配合的意見》和省委《實施細則》,強化統一領導和組織協調,充分發揮反腐敗協調小組作用,堅決減少存量、遏制增量,形成持續威懾。
    第五,推進隊伍建設長效化
    紀檢監察機關肩負黨內監督重要職責,必須堅持嚴字當頭、實字為要,培養造就一支具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀律、鐵一般擔當的干部隊伍。按照上級要求,完成區鎮兩級紀委換屆工作,鞏固深化“村監委”監督作用,健全完善派駐機構工作機制和制度,推進區紀委派駐全覆蓋各項工作。

    三、部門機構設置、所屬單位情況、編制現狀

    鎮江市新宝6平台紀委監察局共有12個科室,分別為辦公室、審理室、案管室、黨風政風監督室、信訪室、紀檢監察一室、紀檢監察二室、紀檢監察三室、紀檢監察干部管理監督室、農村一室、農村二室、農村三室。無下屬機構。單位現有行政編制29個,行政工勤編制6個。

    四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

    根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》

    1.人員經費:根據編辦核定的單位實有在編在職職工。人員經費按國家工資福利相關政策核定。

    2.日常公用經費:根據在職在編人員數核定公用經費。

    3.項目支出:按預算年度實際工作需要編制項目支出預算。

  

第二部分 新宝6平台注册2017年度部門預算表

    中國共產黨鎮江市新宝6平台紀律檢查委員會2017年度預算公開表(1-12張表 點此鏈接下載查看).xls


第三部分  新宝6平台注册2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

新宝6平台注册2017年度收入預算總計889.65 萬元、支出預算總計889.65萬元,與上年相比收入預算減少98.82萬元,減少10%;支出預算減少98.82萬元,減少10%。主要原因是2017年人員養老保險、職業年金等未納入預算范圍。其中:

(一)收入預算總計889.65萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計889.65萬元。

(1)一般公共預算收入預算739.65萬元,與上年相比減少98.82萬元,減少11.78%。主要原因是2017年人員養老保險、職業年金等未納入預算范圍。

(2)政府性基金收入預算 0 萬元,與上年持平。

2.財政專戶管理資金收入預算總計150萬元。與上年持平。

3.其他資金收入預算總計 0萬元。與上年持平。

4.上年結轉資金預算數為 0萬元。與上年持平。

(二)支出預算總計 889.65萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出 822.33萬元,主要用于人員日常公用及項目支出。與上年相比減少96.41萬元,減少10.49%。主要原因是2017年人員養老保險、職業年金等未納入預算范圍。

2.教育(類)支出6.7萬元。與上年相比減少1.4萬元,增加17.28%。主要原因是2017年減少紀檢培訓預算安排。

3.住房保障(類)支出60.62萬元,與上年相比減少1.01萬元,減少1.64%。主要原因是2017年人員調出,人員住房保障繳費減少。

4.結轉下年資金預算數為0萬元。

此外,基本支出預算數為 565.65萬元。與上年相比減少   98.82萬元,減少14.87%。主要原因是2017年人員養老保險、職業年金等未納入預算范圍。

項目支出預算數為324萬元。與上年持平。

單位預留機動經費預算數為0 萬元。與上年持平。

二、收入預算情況說明

本部門本年收入預算合計  889.65 萬元,其中:

一般公共預算收入 739.65 萬元,占 83.14 %;

政府性預算收入0 萬元;

財政專戶管理資金 150萬元,占16.86%;

其他資金 0 萬元;

上年結轉資金 0 萬元。

三、支出預算情況說明

本部門本年支出預算合計889.65萬元,其中:

基本支出565.65萬元,占63.58%;

項目支出324萬元,占26.42%;

單位預留機動經費0萬元;

結轉下年資金 0萬元。

 四、財政撥款收支預算總表情況說明

新宝6平台注册2017年度財政撥款收入預算總計739.65萬元、支出預算總計 739.65萬元。與上年相比,財政撥款收入減少98.82萬元,減少11.78%;支出減少98.82萬元,減少11.78%。主要原因是2017年人員養老保險、職業年金等未納入預算范圍。

五、財政撥款支出預算表情況說明

新宝6平台注册2017年財政撥款預算支出739.65萬元,占本年支出合計的83.41%。與上年相比,財政撥款支出減少98.82萬元,減少11.78%。主要原因是2017年人員養老保險、職業年金等未納入預算范圍。

其中:

(一)一般公共服務(類)

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)支出29萬元,與上年相比增加29萬元。主要原因是2017年項目預算功能科目調整。

2.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)支出15萬元,與上年相比增加15萬元。主要原因是2017年項目預算功能科目調整。

3.人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)支出10萬元,與上年相比增加10萬元。主要原因是2017年項目預算功能科目調整。

4. 紀檢監察事務(款)行政運行(項)支出503.83萬元,與上年相比減少96.41萬元,減少16.06%。主要原因是2017年人員養老保險職業年金預算減少。

5.紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)支出4.5萬元,與上年相比減少39萬元,減少89.66%。主要原因是。

6.紀檢監察事務(款)機關服務(項)支出0萬元,與上年相比減少15萬元。主要原因是2017年項目預算功能科目調整。

7.紀檢監察事務(款)大案要案查處(項)支出110萬元,與上年相比持平。

(二)教育支出(類)

1.進修及培訓(款)培訓支出(項)支出6.7萬元,與上年相比減少1.4萬元,減少17.28%。主要原因是根據實際減少2017年紀檢培訓預算。

(三).住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出47.2萬元,與上年相比減少0.19萬元,減少0.4%。主要原因是2017年人員調出住房公積金繳費減少。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出13.42元,與上年相比減少0.82元,減少5.75%。主要原因是2017年人員調出,提租補貼支出減少。

 六、財政撥款基本支出預算表情況說明

新宝6平台注册2017年度財政撥款基本支出預算 565.65萬元,其中:

(一)人員經費459.6萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼。

(二)公用經費106.05萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

 七、政府性基金支出預算表情況說明

本部門2017年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比持平。

 八、一般公共預算支出預算表情況說明

本部門2017年一般公共預算財政撥款支出預算739.65萬元,與上年相比減少98.82萬元,減少11.78%。主要原因是2017年人員養老保險、職業年金等未納入預算范圍。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算565.65萬元,其中:

(一)人員經費459.6萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼。

(二)公用經費106.05萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

 十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出106.05萬元,比2016年增加29.95萬元,增長37.55 %。主要原因是:2016年其他交費費用預算增加。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本部門2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出14萬元,占“三公”經費的77.78%;公務接待費支出4萬元,占“三公”經費的22.22 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,本年數等于上年預算數。

2.公務用車購置及運行費預算支出14萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,本年數等于上年預算數。

(2)公務用車運行維護費預算支出14萬元,本年數大于上年預算數的主要原因2017年增加一輛公務用車預算。

3.公務接待費預算支出4萬元,本年數等于上年預算數。

本部門2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出10萬元,本年數等于上年預算數。

本部門2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出6.7萬元,本年數小于上年預算數的主要原因是2017年減少紀檢培訓預算安排。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、區發展項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


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